|
Faktúra |
|
refundácia vývoz fekálií
|
319,44 |
s DPH |
22.11.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
Faktúra |
|
refundácia elektriny
|
504,02 |
s DPH |
22.11.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
Zmluva |
12/2024
|
poistenie majetku
|
44,96 |
s DPH |
21.11.2024 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
Faktúra |
|
refundácia plynu
|
2 213,74 |
s DPH |
20.11.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
Faktúra |
|
refundácia plynu preplatok
|
-238,05 |
s DPH |
20.11.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
Objednávka |
|
loptičky na stolný tenis
|
56,90 |
s DPH |
20.11.2024 |
Master sports |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
Faktúra |
|
refundácia elektriny
|
4,40 |
s DPH |
20.11.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
Objednávka |
|
JBL Charge 4
|
130,29 |
s DPH |
20.11.2024 |
Mobilshop sro Praha |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
Faktúra |
|
JBL Charge 4
|
661,41 |
s DPH |
18.11.2024 |
MobilShop sro Praha |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
Faktúra |
|
účtovné práce
|
395,00 |
s DPH |
13.11.2024 |
MTPROJEKT Modrany |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
Faktúra |
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
79,34 |
s DPH |
11.11.2024 |
OPC Europe sro, Komárno |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
Faktúra |
|
laminátor + oprava
|
177,00 |
s DPH |
08.11.2024 |
OPC Slovakia sro Komárno |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
Faktúra |
|
skriňa do učebne chémie
|
850,00 |
s DPH |
07.11.2024 |
Tibor Mohoš TIMO |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
Faktúra |
|
refundácia plynu
|
1 000,20 |
s DPH |
07.11.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
Faktúra |
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
07.11.2024 |
Pnet Communications sro, Chotín |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
Faktúra |
|
refundácia plynu preplatok
|
-41,94 |
s DPH |
07.11.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
Faktúra |
|
refundácia poistenia budov
|
947,91 |
s DPH |
07.11.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
Faktúra |
|
refundácia plynu
|
1 687,27 |
s DPH |
07.11.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
Faktúra |
|
refundácia elektriny
|
426,43 |
s DPH |
07.11.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - refundácia
|
246,12 |
s DPH |
07.11.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |